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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 628019
Data de emissão 28/06/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 1.895,00
Valor Liquidado R$ 1.895,00
Valor Pago R$ 1.895,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DE BAIXA RENDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE BERTOLINIA A TERESINA TERESINA A BERTOLINIA.
CPF do Ordenador ***106311**
Dados do Credor
Nome do Credor A DA ROCHA FONSECA
CPF/CNPJ ***517720001**
Endereço RUA HERMES SARAIVA, 548, PICARRA, CEP:64870000
Cidade BERTOLINIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DE BAIXA RENDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE BERTOLINIA A TERESINA TERESINA A BERTOLINIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/06/2021 9 1 1.895,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/06/2021 1.895,00